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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1677-405-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIESEL ( petróleo) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1677-146-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-04-2014 |
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Proveedor |
josé antonio lagos valenzuela |
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Razón Social |
JOSE ANTONIO LAGOS VALENZUELA
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R.U.T. |
5.800.564-9 |
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Sucursal |
josé antonio lagos valenzuela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15101507
| GASOLINA 95 OCT. | 1 | Unidad | , IMPUESTO ESPECIFICO.Regulariza con o/c facturas 0030419 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de MARZO 2014, 3219,29 lts | IMPUESTO ESPECIFICO.Regulariza con o/c facturas 0030419 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de MARZO 2014, 3219,29 lts, |
$ 199.237,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.237
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$ 199.237
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15101505
| PETROLEO DIESEL | 1 | Litro | Regulariza con o/c facturas 0030419 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de MARZO, 3219,29 lts, ( valor neto+ iva incl.) | Regulariza con o/c facturas 0030419 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de MARZO, 3219,29 lts, ( valor neto+ iva incl.) |
$ 2.100.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.162
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$ 2.100.162
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Total Neto
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$ 2.299.399
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.299.399
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.