Orden de Compra. Nº1677-534-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-50-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1677-534-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-50-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1677-50-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 572464,3
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA MASTER
Razón Social ALFREDO RAFAEL CACERES MENDEZ
R.U.T. 13.507.319-9
Sucursal OPTICA MASTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121610
LENTES OPTICOS, VER ANEXOS503UnidadLENTES OPTICOS  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012.970 $ 3.012.970
Total Neto $ 3.012.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 572.464
TOTAL OC $ 3.585.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.