Orden de Compra. Nº1677-548-SE14 "DIESEL ( petróleo)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1677-548-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2014
Nombre de la Orden de Compra DIESEL ( petróleo)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1677-146-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor josé antonio lagos valenzuela
Razón Social JOSE ANTONIO LAGOS VALENZUELA
R.U.T. 5.800.564-9
Sucursal josé antonio lagos valenzuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
GASOLINA 95 OCT.1Unidad IMPUESTO ESPECIFICO. Regulariza con o/c facturas 0030544 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de Abril, 2758.48 lts, IMPUESTO ESPECIFICO. Regulariza con o/c facturas 0030544 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de Abril, 2758.48 lts, $ 171.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.573 $ 171.573
15101505
PETROLEO DIESEL1LitroRegulariza con o/c facturas 0030544 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de Abril, 2758.48 lts, ( valor neto+ iva incl.) Regulariza con o/c facturas 0030544 correspondiente a entrega Petroleo Diesel mes de Abril, 2758.48 lts, ( valor neto+ iva incl.) $ 1.737.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737.923 $ 1.737.923
Total Neto $ 1.909.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.909.496

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.