Orden de Compra. Nº1677-957-SE11 "GUARDIAS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1677-957-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-08-2011
Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1677-641-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 642571,83
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.L.O. Servifor Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUIS ERNESTO OVIEDO RAMOS
R.U.T. 76.095.910-3
Sucursal Soc.Com.L.O. Servifor Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141802
Servicios de reclutamiento1Unidad no definidaREAJUSTE RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO 2011, CORRESPONDIENTE AL 3% IPC A DICIEMBRE 2010 POR RENOVACION DE CONTRATOREAJUSTE RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO 2011, CORRESPONDIENTE AL 3% IPC A DICIEMBRE 2010 POR RENOVACION DE CONTRATO $ 503.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.105 $ 503.105
Guardias de seguridad1UnidadSERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD regulariza con orden de compra Factura N°1679 del 31-07-2011,SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD regulariza con orden de compra Factura N°1679 del 31-07-2011, $ 2.878.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.878.852 $ 2.878.852
Total Neto $ 3.381.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.572
TOTAL OC $ 4.024.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.