|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1680-1024-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JJA-Sonia X. Olavarria E-Coffe Break-Fact. 93 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Puerto Aysén |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
|
|
R.U.T. |
61.602.279-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Eleuterio Ramirez 1025 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
|
|
R.U.T. |
61.602.279-2 |
|
Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 1025 |
|
Comuna |
Aysén
|
|
Impuesto |
44118 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 1025 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-10-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Ximena Olavarria Escobar |
|
Razón Social |
SONIA XIMENA OLAVARRIA ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
8.424.200-4 |
|
Sucursal |
Ximena Olavarria Escobar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 86 | Unidad | Servicio de Coffe Break para Capacitación en el Marco del Operativo Médico de la Armada , en el Hospital de Puerto Aysén los días 12 y 13 de octubre del 2012. | |
$ 2.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 232.200
|
$ 232.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 232.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.118
|
|
$ 276.318
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.