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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1680-1122-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
arriendo fotocopiadora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Puerto Aysén |
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Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
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R.U.T. |
61.602.279-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Eleuterio Ramirez 1025 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Puerto Aysén
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R.U.T. |
61.602.279-2 |
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Dirección de Facturación |
Eleuterio Ramirez 1025 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
50157,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eleuterio Ramirez 1025 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2009 |
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Proveedor |
VICTOR SOLIS VERA |
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Razón Social |
VICTOR SOLIS VERA
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R.U.T. |
7.397.583-2 |
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Sucursal |
VICTOR SOLIS VERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Transparencias | 14666 | Unidad | Arriendo fotocopiadora konica minolta 210, serie 20764806, desde el 06.10.2009 al 07.12.09, entrega inmediata al servicio de secretaría dirección. | Arriendo fotocopiadora konica minolta 210, serie 20764806, desde el 06.10.2009 al 07.12.09, entrega inmediata al servicio de secretaría dirección. |
$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.988
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$ 263.988
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Total Neto
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$ 263.988
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.158
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$ 314.146
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.