Orden de Compra. Nº
1680-118-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-7-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1680-118-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-7-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1680-7-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Puerto Aysén
Razón Social
Hospital Puerto Aysén
R.U.T.
61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra
Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Puerto Aysén
R.U.T.
61.602.279-2
Dirección de Facturación
Eleuterio Ramirez 1025
Comuna
Aysén
Impuesto
194981,04
Dirección de Envío de la Factura
Eleuterio Ramirez 1025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Comercial San Luis
Razón Social
DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA
R.U.T.
96.623.360-5
Sucursal
Distribuidora Comercial San Luis
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
80
Paquete
SERVILLETA (33X33 CM).
SERVILLETA ELITE 33 X 33 X 50 UNIDADES
$ 607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.560
$ 48.560
21101801
Aspersores
20
Unidad
ASPERSORES PLASTICOS 400CC
ROCIADOR PLASTICO CON GATILLO DE 400 CC EXTRA VIRGEN
$ 1.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
47131618
Mopas húmedas
400
Unidad
PAÑOS TRAPEROS DE OSNABURGO
TRAPERO 50 X 70 CON OJAL SIMPLE
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
47131603
Esponjas
80
Unidad
ESPONJA DE OLLA BRONCE
ESPONJA DE BRONCE PARA OLLA VIRUTEX
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
47131603
Esponjas
80
Unidad
ESPONJA LISA BONOBRIL
ESPONJA LISA BONOBRIL VIRUTEX
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
47131603
Esponjas
200
Unidad
MAGO PADS
MAGO PADS SIN JABON (EN CAJAS DE 12 UNIDADES )
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
VIRUTILLA PISO FINA
VIRUTILLA PISO FINA
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad
CIF CREMA X 750GRS.
CIF CREMA 750 GRS
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
47131816
Desodorantes
80
Litro
LITRO DESODORANTE AMBIENTAL
LITRO DESODORANTE AMBIENTAL LLABRES EN BIDONES DE 5 LITROS
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.800
$ 136.800
47131811
Productos de lavandería
78
Caja
CAJAS DE RINSO MEDIANO X 400 GRS.
RINSO MEDIANO 400 GRS EN CAJA
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.040
$ 92.040
53131608
Jabones
72
Unidad
JABON POPEYE
JABON POPEYE
$ 578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.616
$ 41.616
Total Neto
$ 1.026.216
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 194.981
TOTAL OC
$ 1.221.197
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.