Orden de Compra. Nº1680-118-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-7-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1680-118-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-7-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1680-7-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025
Comuna Aysén
Impuesto 194981,04
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Comercial San Luis
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA
R.U.T. 96.623.360-5
Sucursal Distribuidora Comercial San Luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel80PaqueteSERVILLETA (33X33 CM).SERVILLETA ELITE 33 X 33 X 50 UNIDADES $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.560 $ 48.560
21101801
Aspersores20UnidadASPERSORES PLASTICOS 400CCROCIADOR PLASTICO CON GATILLO DE 400 CC EXTRA VIRGEN $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
47131618
Mopas húmedas400UnidadPAÑOS TRAPEROS DE OSNABURGOTRAPERO 50 X 70 CON OJAL SIMPLE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
47131603
Esponjas80UnidadESPONJA DE OLLA BRONCEESPONJA DE BRONCE PARA OLLA VIRUTEX $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
47131603
Esponjas80UnidadESPONJA LISA BONOBRILESPONJA LISA BONOBRIL VIRUTEX $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
47131603
Esponjas200UnidadMAGO PADSMAGO PADS SIN JABON (EN CAJAS DE 12 UNIDADES ) $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadVIRUTILLA PISO FINAVIRUTILLA PISO FINA $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadCIF CREMA X 750GRS.CIF CREMA 750 GRS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
47131816
Desodorantes80LitroLITRO DESODORANTE AMBIENTALLITRO DESODORANTE AMBIENTAL LLABRES EN BIDONES DE 5 LITROS $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
47131811
Productos de lavandería78CajaCAJAS DE RINSO MEDIANO X 400 GRS.RINSO MEDIANO 400 GRS EN CAJA $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.040 $ 92.040
53131608
Jabones72UnidadJABON POPEYEJABON POPEYE $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.616 $ 41.616
Total Neto $ 1.026.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.981
TOTAL OC $ 1.221.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.