Orden de Compra. Nº1680-121-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-7-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Puerto Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1680-121-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1680-7-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1680-7-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Aysén
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramirez 1025
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Puerto Aysén
R.U.T. 61.602.279-2
Dirección de Facturación Eleuterio Ramirez 1025
Comuna Aysén
Impuesto 51434,9
Dirección de Envío de la Factura Eleuterio Ramirez 1025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER COYHAIQUE (37)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191704
Matamoscas36UnidadMATAMOSCAS SPRAY 400CCINSECT 440CC TANAX MOSCAS/ZANC $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.264 $ 69.264
12191501
Solventes aromáticos24UnidadPASTILLA DESODORANTE WCPASTILLA BANO PATO PURIFIC $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.928 $ 14.928
27112004
Palas16UnidadPALAS PARA BASURAPALA PLASTICA AZUL C/MANGO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.408 $ 25.408
47131615
Escobillones40UnidadESCOBILLONESCOBILLON CLASICO/TRADIC $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos48UnidadPASTA ZAPATO NEGROBETUN PASTA NEGRO 65G NUGGET. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
52121601
Paños de cocina30UnidadPAÑOS LOZASET 3 PANOS WAFFLE PROMO $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830
60121134
Papel metálico30UnidadROLLO PAPEL ALUMINIOALUFOIL STANDARD 7.5 MT $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
60121134
Papel metálico40PaquetePAPEL ALUSAPLASTIALUSA CLASIC 30CMX30MTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
Total Neto $ 270.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.435
TOTAL OC $ 322.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.