Orden de Compra. Nº1681-123-SE20 "MENAJE FEBRERO DE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-123-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MENAJE FEBRERO DE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-58-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1271
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.192”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares
Comuna Linares
Impuesto 52060
Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2020
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lapiz Trini
Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T. 17.087.034-4
Sucursal Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja8000Unidad0408010400300 VASO PLÁSTICO DESECHABLE CON 300 CC0408010400300 VASO PLÁSTICO DESECHABLE CON 300 CC $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad040801020124 VASO PLÁSTICO DESECHABLE CON TAPA 200 CC040801020124 VASO PLÁSTICO DESECHABLE CON TAPA 200 CC $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
Total Neto $ 274.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.060
TOTAL OC $ 326.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.