Orden de Compra. Nº
1681-1278-SE19
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MENAJE SEPTIEMBRE 2019
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1681-1278-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
MENAJE SEPTIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5184-58-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9010
Usuario SIGFE
REMIGIO GAJARDO BARRIGA
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Facturación
Avenida Brasil 753, Linares
Comuna
Linares
Impuesto
135660
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Brasil 753, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO
ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas. CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lapiz Trini
Razón Social
TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T.
17.087.034-4
Sucursal
Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112404
Caja
6000
Unidad
VASO PLÁSTICO DESECHABLE CON 300CC
VASO PLÁSTICO DESECHABLE CON 300CC
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
24112404
Caja
20
Unidad
CAJA TÉRMICA PLUMAVIT CON TAPA DE 27X27X19
CAJA TÉRMICA PLUMAVIT CON TAPA DE 27X27X19
$ 7.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.000
$ 142.000
24112404
Caja
20
Unidad
CAJA TÉRMICA PLUMAVIT CON TAPA DE 25X17X13 , 3,8 LTS
CAJA TÉRMICA PLUMAVIT CON TAPA DE 25X17X13 , 3,8 LTS
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.000
$ 124.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad no definida
CAJA TÉRMICA PLUMAVIT CON TAPA DE 30X18X12 4 LTS
CAJA TÉRMICA PLUMAVIT CON TAPA DE 30X18X12 4 LTS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2000
Unidad
Vasos para 100 a 120 cc, plástico, transparente .DESECHABLE
040801040047 Vasos para 100 a 120 cc,plástico, transparente
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
52152007
Pocillos
2000
Unidad no definida
PORTA COLACIÓN DE ALUMINIO CON TAPA DE 13 CM MODELO R-4
PORTA COLACIÓN DE ALUMINIO CON TAPA DE 13 CM MODELO R-4
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
Total Neto
$ 714.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.660
TOTAL OC
$ 849.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.