|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1681-1322-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PERSONAL DE APOYO PARA EL HOSPITAL DE LINARES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Brasil 753, Linares |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil 753, Linares |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
María Patricia |
|
Razón Social |
12036270-4
|
|
R.U.T. |
12.036.270-4 |
|
Sucursal |
María Patricia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111604
| Personal técnico temporal | 1 | Global | MARIA PATRICIA MUÑOZ SOTO, Rut:12.036.270-4; Personal de Apoyo para Central de producción, por 6 días. del 01 al 06 de septiembre 2020. Valor total $97113.- | MARIA PATRICIA MUÑOZ SOTO, Rut:12.036.270-4; Personal de Apoyo para Central de producción, por 6 días. del 01 al 06 de septiembre 2020. Valor total $97113.- |
$ 97.113,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.113
|
$ 97.113
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.113
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 97.113
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.