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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1681-1432-R106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE COMPUTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Compra puesta en Hospital Base de Linares.F/ 12229. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Linares |
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Razón Social |
Hospital Linares
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Brasil 753,Linares |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Linares
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Brasil 753, Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
4548,823896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil 753, Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
patricio martinez morales
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R.U.T. |
8.795.889-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | Tinta epson T 0631 |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.353
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$ 3.353
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | Tinta HP 6615 |
$ 15.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.042
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$ 15.042
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | Tinta Epson T019 alternativa |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.429
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$ 1.429
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | Tinta epson T020 |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.681
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$ 1.681
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56112005
| partes o accesorios para apoyar el trabajo en computador | 1 | Unidad | partes o accesorios para apoyar el trabajo en computador | Mouse serial |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.437
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$ 2.437
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Total Neto
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$ 23.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 4.549
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$ 28.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.