|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1681-208-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE GUARDIA SEGURIDAD MES DE MARZO 2015 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5184-63-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Brasil 753, Linares |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
727958,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil 753, Linares |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SEGURIDAD GSL |
|
Razón Social |
GLORIA MAGALY SEPULVEDA LOPEZ
|
|
R.U.T. |
11.985.581-0 |
|
Sucursal |
SEGURIDAD GSL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Mes | Servicios de Guardia de Seguridad, según Bases Técnicas.
MES DE MARZO DE 2015. | CONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURI |
$ 3.831.360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.831.360
|
$ 3.831.360
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.831.360
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 727.958
|
|
$ 4.559.318
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.