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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1681-210-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-103-R122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. BRASIL 753, LINARES |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
66500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BRASIL 753, LINARES |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| REQUERIMIENTOS | Sr. Proveedor:
Se agradece ver documento adjunto para emisión
de DTE y NO FACTURAR antes de aceptar Orden, ya que será rechazada por “Sistema
Acepta”. “FAVOR ACEPTAR ORDEN, PARA PAGO OPORTUNO” Factura en formato
digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com" |
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Proveedor |
DESAN SPA |
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Razón Social |
DESAN SPA
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R.U.T. |
77.084.829-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DESAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70141605
| Servicios integrados de gestión de plagas | 1 | Mes | Servicio de control de plagas de roedores, insectos y arácnidos para el Hospital de Linares. Aplicación quincenal. | VALOR NETO MENSUAL |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.500
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$ 416.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.