Orden de Compra. Nº1681-271-SE15 "PAPAS ORDEN DE COMPRA DESDE 1681-2-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-271-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2015
Nombre de la Orden de Compra PAPAS ORDEN DE COMPRA DESDE 1681-2-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1681-2-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares
Comuna Linares
Impuesto 89062,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA POVEDA GONZALEZ
Razón Social MARIA ANGELICA POVEDA GONZALEZ
R.U.T. 14.329.039-5
Sucursal MARIA POVEDA GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPapas de buena calidad (calibre 200 gramos c/u, aprox.), deben venir en mallas, libres de tierra. Estas deben ser despachadas 2 veces por semana, a Av. Brasil Nº 753.Papas de buena calidad (calibre 200 gramos c/u, aprox.), deben venir en mallas, libres de tierra. Estas deben ser despachadas 2 veces por semana, a Av. Brasil Nº 753 $ 468.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.752 $ 468.752
Total Neto $ 468.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.063
TOTAL OC $ 557.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.