|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1681-693-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1681-3-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1681-3-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Brasil 753, Linares |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
509929,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil 753, Linares |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Impresora Linares |
|
Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA
|
|
R.U.T. |
9.466.879-4 |
|
Sucursal |
Impresora Linares |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 1 | Unidad | CONFECCION DE FORMULARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. (Ver anexo 1) | CONFECCION DE FORMULARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. (Ver anexo 1) |
$ 2.683.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.683.840
|
$ 2.683.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.683.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 509.930
|
|
$ 3.193.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.