Orden de Compra. Nº1681-796-SE24 "DETERGENTE INDUSTRIAL LAVADO Y PRELAVADO JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-796-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE INDUSTRIAL LAVADO Y PRELAVADO JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-200-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7336
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación AV. BRASIL 753, LINARES
Comuna Linares
Impuesto 499605
Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 753, LINARES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2024
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO
SE REQUIERE DESPACHO ENTRE EL 15 Y 18 DE JULIO.

"FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”
Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares.
HORARIO: Lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas
CONTACTO: Srta. Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566472 – 73-2566471.
Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRESSA LTDA
Razón Social TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA
R.U.T. 79.676.110-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRESSA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1500kilogramoDETERGENTE EN POLVO PRELAVADO Y LAVADO PARA ROPA HOSPITALARIA Power 1000 30 H: Detergente en polvo para Máquinas Automáticas $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.629.500 $ 2.629.500
Total Neto $ 2.629.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 499.605
TOTAL OC $ 3.129.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.