Orden de Compra. Nº1681-841-SE12 "PAPAS ORDEN DE COMPRA DESDE 1681-2-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-841-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra PAPAS ORDEN DE COMPRA DESDE 1681-2-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1681-2-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares
Comuna Linares
Impuesto 141033,58
Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA POVEDA GONZALEZ
Razón Social MARIA ANGELICA POVEDA GONZALEZ
R.U.T. 14.329.039-5
Sucursal MARIA POVEDA GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPapas de buena calidad (calibre 200 gramos c/u, aprox.), deben venir en mallas, libres de tierra. Estas deben ser despachadas 2 veces por semana, a Av. Brasil Nº 753.Papas de buena calidad (calibre 200 gramos c/u, aprox.), deben venir en mallas, libres de tierra. Estas deben ser despachadas 2 veces por semana, a Av. Brasil Nº 753 $ 742.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.282 $ 742.282
Total Neto $ 742.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.034
TOTAL OC $ 883.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.