Orden de Compra. Nº1682-11368-SE08 "Dental mes de Julio"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1682-11368-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Dental mes de Julio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1682-67-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 43776
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA.
Razón Social SOC PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS
R.U.T. 77.508.340-9
Sucursal DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Juegos de Dientes300UnidadUnidades dentales  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400
Total Neto $ 230.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.776
TOTAL OC $ 274.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.