Orden de Compra. Nº1682-2136-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-33-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1682-2136-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1682-33-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1682-33-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 154850
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GADOR LIMITADA
Razón Social GADOR LIMITADA
R.U.T. 76.084.945-6
Sucursal GADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia50Unidad213-E020 PAMIDRONATO DISODICO 90 MG F.A (AMINOMUX) FRASCO AMINOMUX® 90 Mg. Pamidronato disódico. Caja con 1 frasco-ampolla con liofilizado y 1 ampolla con disolvente. Producto fabricado en planta GMP- FDA. Numero de Registro ISP: F-12928-13 INCLUYE KIT DE INFUSION. Vencimiento del Producto Ofertado: 28-02-2018.P $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.000 $ 815.000
Total Neto $ 815.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.850
TOTAL OC $ 969.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.