Orden de Compra. Nº1683-744-R107 "Fiuerro Mueble Farmacia"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1683-744-R107
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 24-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Fiuerro Mueble Farmacia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ITEM 532- 0410 Bodega farmacia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna -1
Impuesto 16355,9942
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE CAMARENA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.690.120-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas26UnidadPerfiles de aleaciones ferrosasPerfi Cuadrado 20 x20 x 2,00 mm $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.086 $ 86.084
Total Neto $ 86.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.356
TOTAL OC $ 102.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.