Orden de Compra. Nº1683-745-R107 "articulos de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1683-745-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2007
Nombre de la Orden de Compra articulos de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Item 532-0410
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O Higgins 551
Comuna -1
Impuesto 3331,3821
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROMANINI LTDA
R.U.T. 80.815.900-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante2GalónPintura secante1/4 galon Esmalte Sinyrtico marfil oriental $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadJuegos de cerradurascerradura sca 4040-BS $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyentes para pinturasDiluyente sintetico DYNA 303 1 LT $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887 $ 887
Total Neto $ 17.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.331
TOTAL OC $ 20.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.