Orden de Compra. Nº1685-1072-SE10 "Trabajos de tabiqueria en Rodriguez 1070"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-1072-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Trabajos de tabiqueria en Rodriguez 1070
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 43428,49
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor metalsam
Razón Social PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL BUSTOS
R.U.T. 12.537.695-9
Sucursal metalsam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Levantamiento o reparación de techos1Unidad no definida Trabajos electricos menores realizados en Rodriguez 1070 $ 228.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.571 $ 228.571
Total Neto $ 228.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.428
TOTAL OC $ 271.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.