Orden de Compra. Nº1685-111-AG26 "1322/882/884/887/839/2026 Servicios de Diseño e Impreso de Papelería corporativa/CONTINUIDAD / MAREA ROJA SUB/ OTRAS EMERGENTES ZOONOSIS Y CONTROL DE VECTORES/HIDATIDOSIS 1685-118-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-111-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 1322/882/884/887/839/2026 Servicios de Diseño e Impreso de Papelería corporativa/CONTINUIDAD / MAREA ROJA SUB/ OTRAS EMERGENTES ZOONOSIS Y CONTROL DE VECTORES/HIDATIDOSIS 1685-118-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco., Temuco, Región de la Araucanía
Comuna Temuco
Impuesto 458931,51
Dirección de Envío de la Factura Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco., Temuco, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eco Digital spa
Razón Social ECO DIGITAL SPA
R.U.T. 76.316.003-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eco Digital spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadServicios de Diseño e Impreso de Papelería corporativa, Calendario mural con taco mensual, Afiche posta rural, Díptico triquinosis, Libro colorear triquinosis y Libro para colorear prevención y control de hidatidosis Servicios de Diseño e Impreso de Papelería corporativa, Calendario mural con taco mensual, Afiche posta rural, Díptico triquinosis, Libro colorear triquinosis y Libro para colorear prevención y control de hidatidosis $ 2.415.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.429 $ 2.415.429
Total Neto $ 2.415.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.932
TOTAL OC $ 2.874.361


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.