Orden de Compra. Nº1685-1575-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1685-159-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-1575-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1685-159-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1685-159-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 395200
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Antonio González Solís
Razón Social FELIPE ANTONIO GONZALEZ SOLIS
R.U.T. 14.178.378-5
Sucursal Felipe Antonio González Solís
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181518
Ropa termorresistente800Unidad800 poleras cuello polo manga larga 100% algodon con protección UV.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000
Total Neto $ 2.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.200
TOTAL OC $ 2.475.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.