Orden de Compra. Nº1685-1876-SE09 "Diferencia Accion de Apoyo"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-1876-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Diferencia Accion de Apoyo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1685-11066-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 59124,58
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fen Kûdaw Ltda
Razón Social RECURSOS HUMANOS EXTERNOS LTDA
R.U.T. 76.909.530-6
Sucursal Fen Kûdaw Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios administrativos1UnidadServicios externos, para el apoyo de actividades de ésta secretaría, según bases administrativas. Ofertar valor neto total  $ 311.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.182 $ 311.182
Total Neto $ 311.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.125
TOTAL OC $ 370.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.