Orden de Compra. Nº1685-323-SE23 "7585/ SERV. DE DISEÑO E IMPRESO DE PAPELERÍA CORPORATIVA/ SALUD PUBLICA/ACCION SANITARIA /LIC1685-40-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-323-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 7585/ SERV. DE DISEÑO E IMPRESO DE PAPELERÍA CORPORATIVA/ SALUD PUBLICA/ACCION SANITARIA /LIC1685-40-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1685-40-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Calle General Mackenna Nº 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 627 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 6691948,77
Dirección de Envío de la Factura Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS SAN JOSE
Razón Social IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA
R.U.T. 77.908.830-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS SAN JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadServicios de Diseño e Impreso de Papelería corporativa Servicios a prestar, asesoría de diseño fluida en base a todos las características necesarias para la confección de cada uno de lo ítem de acuerdo a las bases adjuntas en la licitación $ 35.220.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.220.783 $ 35.220.783
Total Neto $ 35.220.783
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.691.949
TOTAL OC $ 41.912.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.