Orden de Compra. Nº1685-33-SE24 "8417 8419 8420 8439 8442 8442 8452 8454 8455 8461 8462 8466 8471 8472 8479 8481 8489 8493 8505 8525 8531 8532 8558 8570 8574 8575 8576 8578 8585 8594 8596 8610 8612 8478 8599/LIC/ SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESO DE PAPELERÍA/CONTINUIDAD / PROMOCION DE LA SA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-33-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra 8417 8419 8420 8439 8442 8442 8452 8454 8455 8461 8462 8466 8471 8472 8479 8481 8489 8493 8505 8525 8531 8532 8558 8570 8574 8575 8576 8578 8585 8594 8596 8610 8612 8478 8599/LIC/ SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESO DE PAPELERÍA/CONTINUIDAD / PROMOCION DE LA SA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1685-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Calle General Mackenna Nº 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 3824745,41
Dirección de Envío de la Factura Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio
Razón Social JORGE DANIEL GONZÁLEZ PEÑA
R.U.T. 13.113.251-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadSERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESO DE PAPELERÍASERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESO DE PAPELERÍA $ 20.130.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.130.239 $ 20.130.239
Total Neto $ 20.130.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.824.745
TOTAL OC $ 23.954.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.