Orden de Compra. Nº1685-41-SE22 "6739/ 6740/ TD/ INSUMOS FUNGIBLES Y EPP/ CONTINUIDAD / CONTINGENCIA TESTEO COVID19/ "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1685-41-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2022
Nombre de la Orden de Compra 6739/ 6740/ TD/ INSUMOS FUNGIBLES Y EPP/ CONTINUIDAD / CONTINGENCIA TESTEO COVID19/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Aldunate 512 temuco
Comuna Temuco
Impuesto 4599644,53781513
Dirección de Envío de la Factura Aldunate 512 temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUVERK
Razón Social COMERCIALIZADORA VASKE LIMITADA
R.U.T. 76.771.497-1
Sucursal LUVERK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294936
Elementos de trabajo o canales de trabajo endoscóp1Unidad no definida-MASCARILLA QUIRÚRGICA 470 CAJAS -MASCARILLA PREFORMADA KN95 3.940 UNIDADES -PECHERA CDESECHABLE 3.800 UNIDADES -BOLSA REAS 70x90, 3740 UNIDADES -AMARRAS PLÁSTICAS 3,6x300mm 80 PAQ DE 50 UNID -CINTA DE ENMASCARAR 24mmx40mts 185 UNID -ALCOHOL GEL 70% 320 ML, 98 UNID -RESMA PAPEL CARTA 500 HOJAS, 140 UNID -PLUMÓN MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 100 UNID-MASCARILLA QUIRÚRGICA 470 CAJAS -MASCARILLA PREFORMADA KN95 3.940 UNIDADES -PECHERA CDESECHABLE 3.800 UNIDADES -BOLSA REAS 70x90, 3740 UNIDADES -AMARRAS PLÁSTICAS 3,6x300mm 80 PAQ DE 50 UNID -CINTA DE ENMASCARAR 24mmx40mts 185 UNID -ALCOHOL GEL 70% $ 24.208.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.208.655 $ 24.208.655
Total Neto $ 24.208.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.599.645
TOTAL OC $ 28.808.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.