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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1686-24-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1686-5-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1686-5-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
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R.U.T. |
60.803.000-k |
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Dirección de Facturación |
Cochrane 314 piso 2 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
12516,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cochrane 314 piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-04-2011 |
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Proveedor |
COMERCIAL BARROS |
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Razón Social |
ROSALBA MARGOT BARROS ROJAS
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R.U.T. |
6.638.123-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL BARROS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 1 | Unidad | CAJA METALICA CON LLAVE PEQUEÑA PARA GUARDAR DINERO | |
$ 7.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.899
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$ 7.899
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44122104
| Clips para papel | 5 | Unidad | MAQUINAS MAGIC CLIP | |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.145
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$ 7.145
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Unidad | PAÑOS AMARILLOS | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.720
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$ 6.720
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47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 10 | Unidad | LIMPIA MULTIUSO CON DISPENSADOR | |
$ 2.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.020
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$ 22.020
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47131809
| Productos para limpiar o pulir zapatos | 30 | Unidad | CAJAS BETUN ZAPATO NEGRO TAMAÑO GRANDE | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.380
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$ 16.380
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | BOTELLAS DE CLORO NORMAL DE 1 LT. | |
$ 571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.710
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$ 5.710
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Total Neto
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$ 65.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.516
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$ 78.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.