Orden de Compra. Nº1687-11124-SE08 "COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1687-11124-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-10-2008
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Pta.Arenas
Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas
R.U.T. 60.803.414-5
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas
R.U.T. 60.803.414-5
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4598,2584
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nelly Vidal Ovando
Razón Social Nelly Vidal Ovando
R.U.T. 8.290.564-2
Sucursal Nelly Vidal Ovando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes36Unidad   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.201
Total Neto $ 24.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.598
TOTAL OC $ 28.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.