Orden de Compra. Nº1687-269-SE09 "1223009 - PAPEL HIGIENICO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1687-269-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2009
Nombre de la Orden de Compra 1223009 - PAPEL HIGIENICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Pta.Arenas
Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9579,8323
Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ
Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO TORK H/SIMPLE 12/300  $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 50.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.580
TOTAL OC $ 60.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.