Orden de Compra. Nº1691-1240-SE23 "KLBH-SOL DE COMPRA N°220, DENTAL. OC N°95481"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-1240-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2023
Nombre de la Orden de Compra KLBH-SOL DE COMPRA N°220, DENTAL. OC N°95481
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4813 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 16998,16
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DentaMax Chile LTDA
Razón Social ARTICULOS MEDICOS DENTAMAX CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.150.213-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DentaMax Chile LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes1UnidadDESPACHO INSUMOS COD.2200088DESPACHO INSUMOS $ 13.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.496 $ 13.496
42152701
Articuladores dentales o accesorios4PaqueteBANDA 1° MOLAR SUPERIOR DERECHO 38.5MM C/TUBO TROP.CONV. SLOT 0.022. COD. 3605587BANDA 1° MOLAR SUPERIOR DERECHO 38.5MM C/TUBO TROP.CONV. SLOT 0.022 $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.984 $ 37.984
42152701
Articuladores dentales o accesorios4PaqueteBANDA 1° MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO 38.5MM C/TUBO TROP.CONV. SLOT 0.022. COD.3605588BANDA 1° MOLAR SUPERIOR IZQUIERDO 38.5MM C/TUBO TROP.CONV. SLOT 0.022 $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.984 $ 37.984
Total Neto $ 89.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.998
TOTAL OC $ 106.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.