Orden de Compra. Nº1691-1399-SE12 "CAGM-ALOJAMIENTO DR. HEYDAR DA HOTELES-28/05/2012"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-1399-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2013
Nombre de la Orden de Compra CAGM-ALOJAMIENTO DR. HEYDAR DA HOTELES-28/05/2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1691-16-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna *
Impuesto 28955,05
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera Diego de Almagro
Razón Social COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA
R.U.T. 79.605.490-5
Sucursal Hotelera Diego de Almagro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definidaALOJAMIENTO DOCTOR RODRIGO HAYDAR DEL 30/05/2012 AL 01/06/2012. 3 NOCHES. RUT. 7.105.643-0 ID ALOJAMIENTO: 672040. Vuelo check-in 30/5/2012 y check-out el 2/5/2012ALOJAMIENTO DOCTOR RODRIGO HAYDAR DEL 30/05/2012 AL 01/06/2012. 3 NOCHES. RUT. 7.105.643-0 ID ALOJAMIENTO: 672040. Vuelo check-in 30/5/2012 y check-out el 2/5/2012 $ 152.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.395 $ 152.395
Total Neto $ 152.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.955
TOTAL OC $ 181.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.