Orden de Compra. Nº1691-2262-SE22 "MAOM-SOL DE COMPRA S/N°UHCE OC N°93336"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-2262-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2022
Nombre de la Orden de Compra MAOM-SOL DE COMPRA S/N°UHCE OC N°93336
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9523
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio circular 34 del Ministerio de Hacienda, que indica que los servicios de salud tienen 45 días para realizar el pago.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 78280
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stilos
Razón Social FLOR INES PEREZ MANSILLA
R.U.T. 15.319.913-2
Sucursal Stilos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141506
Cierres10UnidadCIERRE NEGRO 85 CM DE LARGO COD.3402303CIERRE NEGRO 85 CM DE LARGO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11162126
Tela acolchada50Metro LinealTELA ECOCUERO COLOR NEGRO, EN FORMATO DE METROS COD.7100143TELA ECOCUERO COLOR NEGRO, EN FORMATO DE METROS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 412.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.280
TOTAL OC $ 490.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.