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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-2262-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAOM-SOL DE COMPRA S/N°UHCE OC N°93336 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio circular 34 del Ministerio de Hacienda, que indica que los servicios de salud tienen 45 días para realizar el pago. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
78280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stilos |
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Razón Social |
FLOR INES PEREZ MANSILLA
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R.U.T. |
15.319.913-2 |
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Sucursal |
Stilos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53141506
| Cierres | 10 | Unidad | CIERRE NEGRO 85 CM DE LARGO
COD.3402303 | CIERRE NEGRO 85 CM DE LARGO |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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11162126
| Tela acolchada | 50 | Metro Lineal | TELA ECOCUERO COLOR NEGRO, EN FORMATO DE METROS
COD.7100143 | TELA ECOCUERO COLOR NEGRO, EN FORMATO DE METROS |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 412.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.280
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$ 490.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.