Orden de Compra. Nº1691-2370-SE11 "AB-JBCP-36 SERVICIO COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-2370-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2011
Nombre de la Orden de Compra AB-JBCP-36 SERVICIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1691-25-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social Hospital Coyhaique
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coyhaique
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68
Comuna *
Impuesto 951672,46797
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY
Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY
R.U.T. 5.013.916-6
Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
Procedimientos o servicios administrativos2655UnidadSERVICIO COLACIONES SERVIDAS AL PERSONAL DE TURNO HASTA EL 28 AGOSTO 2011, FACTURA Nº 755 DEL 26.08.11.-  $ 1.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.009.985 $ 5.008.802
Total Neto $ 5.008.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 951.672
TOTAL OC $ 5.960.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.