Orden de Compra. Nº1691-2788-SE14 "MEMO 195 PAB. PAC JORGE LOPEZ-VEM ABAST OC. 50688"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-2788-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MEMO 195 PAB. PAC JORGE LOPEZ-VEM ABAST OC. 50688
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1691-1-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 3235,89
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PIMET S.A.
Razón Social PIEZAS Y METALES S A
R.U.T. 96.880.660-2
Sucursal PIMET S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad 01 UD. 1000694 - TORNILLO ESPONJOSO Ø 40X35 RP 02 UD. 1000697 - TORNILLO ESPONJOSO Ø 40X40 RP $ 3.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.531 $ 9.531
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad 1000737 - ARANDELA PARA TOR. 4.5 / 6.5 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 17.031
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.236
TOTAL OC $ 20.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.