Orden de Compra. Nº1691-2802-SE17 "JBCP-SERVICIO TRANSPORTE CARGA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-2802-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-08-2017
Nombre de la Orden de Compra JBCP-SERVICIO TRANSPORTE CARGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68
Comuna Coyhaique
Impuesto 38852,15
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAX HUMBERTO CARCAMO PIZARRO - Casa Matriz
Razón Social MAX HUMBERTO CARCAMO PIZARRO
R.U.T. 7.158.581-6
Sucursal MAX HUMBERTO CARCAMO PIZARRO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1Unidad no definidaORDEN DE ENTREGA N°115427, FACTURA N° 9601, DEL 24/07/2017. ORDEN DE ENTREGA N°115427, FACTURA N° 9601, DEL 24/07/2017. $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1UnidadORDEN DE ENTREGA N°115506, FACTURA Nº 9680 DEL 29.07.17.ORDEN DE ENTREGA N°115506, FACTURA Nº 9680 DEL 29.07.17. $ 78.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.320 $ 78.320
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1UnidadORDEN DE ENTREGA N° 115291, 115281, FACTURA N° 9554, DEL 21/07/2017ORDEN DE ENTREGA N° 115291, 115281, FACTURA N° 9554, DEL 21/07/2017 $ 114.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
Total Neto $ 204.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.852
TOTAL OC $ 243.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.