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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-3003-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 1691-1592-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
119700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Laboratorio Aconfar Chile ltda. |
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Razón Social |
LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.125.564-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Laboratorio Aconfar Chile ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 30000 | Unidad | CÓD. 24111518-3-78 BOLSA DE PAPEL UD 250 ML | CÓD. IMA0001 SACOS DE PAPEL BLANCO 1/4 KG |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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24111502
| Bolsas de papel | 30000 | Unidad | CÓD. 24111518-3-123 BOLSA DE PAPEL UD 500 ML | CÓD. IMA0002 SACOS DE PAPEL KRAFT BLANCO 1/2 KG |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 630.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.700
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$ 749.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.