Orden de Compra. Nº1691-3003-AG25 "FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 1691-1592-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-3003-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 1691-1592-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18282
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
Comuna Coyhaique
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Aconfar Chile ltda.
Razón Social LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.125.564-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Aconfar Chile ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel30000UnidadCÓD. 24111518-3-78 BOLSA DE PAPEL UD 250 MLCÓD. IMA0001 SACOS DE PAPEL BLANCO 1/4 KG $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
24111502
Bolsas de papel30000UnidadCÓD. 24111518-3-123 BOLSA DE PAPEL UD 500 MLCÓD. IMA0002 SACOS DE PAPEL KRAFT BLANCO 1/2 KG $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.