Orden de Compra. Nº1691-3358-SE19 "ETMF-COLACIONES, ALMUERZOS, DESAYUNOS Y ONCES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-3358-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ETMF-COLACIONES, ALMUERZOS, DESAYUNOS Y ONCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759035-7-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8262
Usuario SIGFE Juan Carlos González Moraga
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 201742
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY
Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY
R.U.T. 5.013.916-6
Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida62UnidadCOLACIONES ALMUERZOS ENTREGADO A TRABAJADORES EN TURNO COMUNIDAD TERAPEUTICA MES DE JULIO 2019. FACT. 130 DEL 16-08-19. COLACIONES ALMUERZOS ENTREGADO A TRABAJADORES EN TURNO COMUNIDAD TERAPEUTICA MES DE JULIO 2019. FACT. 130 DEL 16-08-19. $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.690 $ 185.690
90101604
Concesionarios de casino de comida130UnidadCOLACIONES ALMUERZOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE JULIO 2019. FACT. 130 DEL 16-08-19. COLACIONES ALMUERZOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE JULIO 2019. FACT. 130 DEL 16-08-19. $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.350 $ 389.350
90101604
Concesionarios de casino de comida132UnidadDESAYUNOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. FACT 130 DEL 16-08-19.DESAYUNOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. FACT 130 DEL 16-08-19. $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.848 $ 298.848
90101604
Concesionarios de casino de comida83UnidadONCES ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. FACT 130 DEL 16-08-19.ONCES ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. FACT 130 DEL 16-08-19. $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.912 $ 187.912
Total Neto $ 1.061.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.742
TOTAL OC $ 1.263.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.