Orden de Compra. Nº1691-3379-SE24 "FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-3379-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759035-2-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, de 09:00 a 12:00 ó de 15:00 a 16:00, Bodegas del HRC.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15956
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
Comuna *
Impuesto 1835742
Dirección de Envío de la Factura FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Medical Care
Razón Social PENTAFARMA S A
R.U.T. 96.640.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Medical Care
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 50Unidad no definidaCÓD. 47131871-10-243 CITROESTERIL BID 5 LCÓD. F00005157 CITROSTERIL 1X5L $ 54.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714.400 $ 2.714.400
42142512
Agujas de fístula6000Unidad no definidaCÓD. 42340420-96-37 AGUJA GIRATORIA FENESTRADA UD 15 GCÓD. 5082501 AGUJA GIRATORIA FENESTRADA 15G $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976.000 $ 5.976.000
42142512
Agujas de fístula100Unidad no definidaCÓD. 42161708-96-147 FILTRO SINTETICO DIALISIS ULTRAPUROCÓD. 5008201 FILTRO DIASAFE PLUS $ 9.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.400 $ 971.400
Total Neto $ 9.661.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.835.742
TOTAL OC $ 11.497.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.