|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1691-368-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC-GSG-SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1691-14-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.280-6 |
|
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
87755029 |
|
Razón Social |
RODRIGO DEL CARMEN AREVALO BECERRA
|
|
R.U.T. |
8.775.502-9 |
|
Sucursal |
87755029 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111804
| Servicios de taxi | 1 | Unidad no definida | SERVICIO
TRANSPORTE
FUNCIONARIOS
DIALISIS RESOL.
Nº 3571 DE
17.06.11
CORRESP. A ENERO.
2012 (AD. ROTACION
DE TURNOS) -AD
RECIBOS
FIRMADOS POR
TRASLADOS DE
AA.SS.
ENFERMERAS
PERSONAL,
OFICINAS,
MEDICAMENTOS,
AEROPUERTO,ENERO
12.- AD. RECIBO
FIRMADO
TRASLADOS T.P.
SERVICIO DIALISIS
3ER TURNO ENERO
2012.- | |
$ 980.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 980.000
|
$ 980.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 980.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 980.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.