Orden de Compra. Nº1691-374-SE19 "JBCP-SERVICIO ASEO REAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-374-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2019
Nombre de la Orden de Compra JBCP-SERVICIO ASEO REAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759035-32-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2315
Usuario SIGFE Juan Carlos González Moraga
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 148200
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUARTO CONSULTORES Y SERVICIOS LIMITADA
Razón Social QUARTO CONSULTORES LTDA
R.U.T. 76.596.219-6
Sucursal QUARTO CONSULTORES Y SERVICIOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIOS DE ASEO REAS MES de DICIEMBRE 2018, FACTURA N° 151 del 15.01.19.-SERVICIOS DE ASEO REAS MES de DICIEMBRE 2018, FACTURA N° 151 del 15.01.19.- $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.200
TOTAL OC $ 928.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.