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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-3944-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VMBG - COMERCIAL SUR AUSTRAL - OC 64662 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
37148,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Sur Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.017.190-3 |
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Sucursal |
Comercial Sur Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 6 | Unidad no definida | OMO MATIC POLVO 15 KG | OMO MATIC POLVO 15 KG |
$ 32.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.516
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$ 195.516
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Total Neto
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$ 195.516
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.148
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$ 232.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.