Orden de Compra. Nº1691-4992-CM18 "IEYO- 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-4992-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra IEYO- 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10076 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días OFICIO CIRCULAR 34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE INDICA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD TIENEN 45 DÍAS PARA REALIZAR EL PAGO.
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68
Comuna Aysén
Impuesto 91,25
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta42 (1011015 )CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD 1030015(1011015) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,55 US$ 11,00 US$ 0,00 US$ 23,10 US$ 462,00 US$ 485,10
Total Neto US$ 485,10
Descuento US$ 4,85
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 91,25
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 571,50


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.