Orden de Compra. Nº1691-4997-SE19 "JBCP-COLACIONES, ALMUERZOS, DESAYUNOS Y ONCES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-4997-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra JBCP-COLACIONES, ALMUERZOS, DESAYUNOS Y ONCES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759035-7-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12072
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 158417,25
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY
Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY
R.U.T. 5.013.916-6
Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida56UnidadONCES ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL D DIA MES NOVIEMBRE 2019, FACTURA N° 152 DEL 04.12.19.-ONCES ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL D DIA MES NOVIEMBRE 2019, FACTURA N° 152 DEL 04.12.19.- $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.784 $ 126.784
90101604
Concesionarios de casino de comida60UnidadCOLACIONES ALMUERZOS ENTREGADO A TRABAJADORES EN TURNO COMUNIDAD TERAPEUTICA MES DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 152 DEL 04-12-19. COLACIONES ALMUERZOS ENTREGADO A TRABAJADORES EN TURNO COMUNIDAD TERAPEUTICA MES DE NOVIEMBRE 2019. FACT. 152 DEL 04-12-19. $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700
90101604
Concesionarios de casino de comida105UnidadCOLACIONES ALMUERZOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE NOVIEMBRE 2019. FACT. 152 DEL 04-12-19. COLACIONES ALMUERZOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE NOVIEMBRE 2019. FACT. 152 DEL 04-12-19. $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.475 $ 314.475
90101604
Concesionarios de casino de comida94UnidadDESAYUNOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. FACT 152 DEL 04-12-19.DESAYUNOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. FACT 152 DEL 04-12-19. $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.816 $ 212.816
Total Neto $ 833.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.417
TOTAL OC $ 992.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.