Orden de Compra. Nº1691-649-AG26 "JMSS - REPOSICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-649-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra JMSS - REPOSICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras de Insumos Clínicos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5311
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
Comuna Coyhaique
Impuesto 192280
Dirección de Envío de la Factura FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
2 GUÍAS DE DESPACHO.
UNA GUÍA DE DESPACHO DEBE QUEDAR PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE Y LA OTRA PARA LA PERSONA QUE RECIBE LA CARGA EN LA BODEGA DEL HOSPITAL DE COYHAIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Validad
Razón Social VALIDAD SPA
R.U.T. 77.070.537-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Validad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización220UnidadCÓD. 47132120-123-946 CEPILLO DE LIMPIEZA PARA LAVADO INSTRUMENTAL 15MM CON CERDAS NO ESPONJA.CEPILLOS DE CANAL DESECHABLES 12 a 16mm SUL16/50 Blanco $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.000 $ 1.012.000
Total Neto $ 1.012.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.280
TOTAL OC $ 1.204.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.