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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-675-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VEM-S.COMPRA 53 PABELLON PAC.JAMES MOREL-OC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1691-1-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
OFICIO CIRCULAR 34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE INDICA QUE LOS SERVICIOS DE
SALUD TIENEN 45 DÍAS PARA REALIZAR EL PAGO. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
136245,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PIMET S.A. |
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Razón Social |
PIEZAS Y METALES S A
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R.U.T. |
96.880.660-2 |
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Sucursal |
PIMET S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42242003
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 6 | Unidad no definida | | 3400835 ROTULA UNIVERSAL
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$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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42242003
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 2 | Unidad no definida | | 3400825 BARRA DE CONEXION 11 X 200
3400828 BARRA DE CONEXION 11 X 350
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$ 27.685,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.370
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$ 55.370
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42242003
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 4 | Unidad no definida | | 3400832 CLAVO SCHANZ 5.0 X 200 MM R/50
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$ 15.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.712
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$ 61.712
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Total Neto
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$ 717.082
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.246
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$ 853.328
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.