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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-777-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOVM-MURUA-24/04/26-105313 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
37355,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 3 | Unidad | PASTA DE PULIR, FRASCO O POTE x 300 GR. | |
$ 24.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.970
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$ 74.970
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15111505
| Butano | 6 | Unidad | LATA DE GAS BUTANO PARA RECARGA DE ENCENDEDORES x 300 ML. CON BOQUILLAS AJUSTABLES. | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.940
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$ 41.940
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31201616
| Adhesivos líquidos | 30 | Unidad | ADHESIVO LÍQUIDO INSTANTÁNEO ( NO GEL ) EN BASE A CIANOCRILATO x 2 ML. | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.700
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$ 29.700
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Total Neto
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$ 146.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 50.000
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IVA 19 %
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$ 37.356
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$ 233.966
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.