Orden de Compra. Nº1692-146-SE22 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-146-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 59729,92
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTOMARKET LTDA
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA LA OFICINA PUNTOMARKET
R.U.T. 76.388.911-4
Sucursal PUNTOMARKET LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA DE ACERO DORADA ESPONJA DE ACERO DORADA $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12191501
Solventes aromáticos50UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC. DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC. $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.450 $ 115.450
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadLIMPIADOR CREMA 450 ML. SIMILAR A MR. MÚSCULO LIMPIADOR CREMA 450 ML. SIMILAR A MR. MÚSCULO $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.250 $ 60.250
46181504
Guantes protectores45ParGUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA S GUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA S $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.325 $ 26.325
46181504
Guantes protectores70ParGUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA MGUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA M $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950
46181504
Guantes protectores65ParGUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA LGUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA L $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.025 $ 38.025
31201611
Adhesivos de láminas3RolloFILM ADHERENTE ALUSA ROLLO 300 MTRS. FILM ADHERENTE ALUSA ROLLO 300 MTRS. $ 7.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.868 $ 23.868
Total Neto $ 314.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.730
TOTAL OC $ 374.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.